Sistema
e-Flexware
Cómo
realizar la registración de Anticipos a Proveedores
A
fin de realizar la registración de anticipos a proveedores y su
posterior seguimiento, es necesario cumplir con los pasos que se
detallan a continuación:
Menú
General |
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Finanzas |
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Actualización
y Consulta de Tablas |
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Aplicaciones
Varias
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- Realizar
el alta de una Aplicación Varia para cada uno de los proveedores
con los que se desea realizar esta operatoria.
- Realizar
además el alta de un movimiento que permita registrar la rendición
indicando en el dato ORIGEN el concepto Aplicaciones Varias
y en el dato APLICACION, el concepto Caja.
Cómo
realizar la registración de Anticipos a Proveedores
Menú
General |
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Compras |
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Pagos |
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Pagos
Varios |
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Ingreso |
- Registrar
la Orden de Pago y hacer uso del movimiento de anticipos, (para
el ejemplo, ANTPRO definido en el punto anterior), indicando
en el dato ORIGEN los valores entregados, y en el dato
APLICACION, indicar la Aplicación Varia que corresponde
a dicho proveedor (la misma ha sido definida en el punto 1 del
presente documento)
Importante:
Se
aclara que la emisión de la orden de pago, no se realiza en forma
directa al proveedor puesto que los comprobantes presentados para
la justificación de los gastos realizados, no vienen a su nombre
sino que es posible que vengan a nombre de un tercero, debiendo
ser incorporados al Sistema a fin de informarlos en el Subdiario
de Compras.
Cómo
registrar la rendición de gastos realizados por el proveedor
Menu
principal |
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Finanzas |
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Movimiento
de Fondos |
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Ingreso |
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Registrar
el Movimiento de fondos correspondiente a la rendición, indicando
en el dato Origen, la Aplicación Varia del proveedor y en el
dato Aplicación, Caja (existe la posibilidad de definir el uso
de una caja especial para agrupar estos movimientos)
-
Luego,
registrar los comprobantes remitidos por el proveedor. Para
ello ingresar a:
Menu
principal |
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Compras |
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Comprobantes
recibidos |
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Registración |
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Ingresar
los comprobantes con la Condición de Pago Contado, puesto que
los mismos ya han sido cancelados por el proveedor.
-
Al
ingresar el Movimiento de Fondos correspondiente, se deberá
indicar en el ORIGEN, la misma Caja que fue seleccionada
para la registración de la rendición.
Consultas
del estado de los anticipos y rendiciones
Menu
principal |
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Finanzas |
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Infomes |
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Movimientos
de Fondos por Concepto |
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