Sistema
e-Flexware
Cómo
registrar comprobantes anulados.
Le
informamos los pasos a seguir para registrar comprobantes anulados.
El
Sistema permite la anulación de comprobantes preimpresos que deban
anularse por error en su confección u otro motivo.
Existen
tres posibilidades según el estado del comprobante. Se plantean
las siguiente situaciones:
Menú
Principal |
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Ä
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Ventas |
|
|
Ä
|
Anulación
de Comprobantes |
Se
mostrará una ventana como la siguiente:
Se
deberán indicar los siguientes datos:
- Presionar
el botón ACEPTAR para confirmar la anulación del/los
comprobante/s.
- Anulación
de comprobantes EMITIDOS (impresos)
Para
registrar como anulado un comprobante que ha sido EMITIDO
(es decir, desde la opción de Menú Principal/ Ventas/ Ingreso
de Comprobantes/ Comprobantes/ Preparación-Emisión) basta
con efectuar la Baja del mismo.
El
Sistema registrará automáticamente el comprobante como anulado
una vez confirmada la baja. Se deben seguir para ello los siguientes
pasos:
- Ingresar
a:
Menú
Principal |
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Ä
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Ventas |
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|
Ä
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Consulta
y Baja de Comprobantes |
Se
mostrará una ventana como la siguiente:
En
la parte inferior de la ventana se mostrará una grilla con los
comprobantes ingresados. Esta consulta se puede acotar, filtrando
por los datos que se solicitan en la parte superior de la ventana:
Fecha de emisión, Identificación del comprobante, Cliente, Puesto
de Trabajo. Presionar ACEPTAR para que tenga efecto
la restricción de la consulta.
- Ubicar
el cursor sobre el comprobante que se desea anular y luego presionar
el botón ELIMINAR.
Importante:
Según
en que estado esté el comprobante que se desea eliminar, se
deberá tener en cuenta lo siguiente:
- Si
el comprobante a eliminar se encuentra relacionado con otro,
por ejemplo se desea borrar una Nota de Crédito por descuento
que se ingresó junto con el Recibo, se eliminarán todos
los comprobantes del conjunto ( Nota de Crédito y Recibo)
- Si
el comprobante fue cancelado con otro, por ejemplo una factura
que fue cancelada con un recibo, primero habrá que eliminar
el recibo para luego poder eliminar la factura.
- Si
el comprobante es en cuotas se eliminarán todas las cuotas.
- Si
el comprobante fue registrado en un subdiario definitivo
(Libro IVA), automáticamente se generará un comprobante
inverso para anularlo.
- Si
el comprobante generó un asiento en la contabilidad, se
deberá eliminar el mismo desde el Sistema de Contabilidad
General.
- Si
el comprobante actualizó stock y al menos uno de los artículos
que intervienen en el mismo tiene cerrado el Precio Promedio
Ponderado para la fecha del comprobante, no se admitirá
la baja. Para habilitar la baja se debe abrir el Precio
Promedio Ponderado de la fecha del comprobante que se desea
anular.
- Si
el comprobante tiene un movimiento de fondos asociado, por
ejemplo una factura al contado, el Sistema intentará primero
eliminar el movimiento de fondos. Si esto es posible, a
continuación eliminará el comprobante.
Si
el Sistema no admite la baja del comprobante, se deberá registrar
un comprobante inverso que lo contrarreste.
- Anulación
de comprobantes REGISTRADOS, pero no emitidos.
Para
indicar como anulado un comprobante que ha sido REGISTRADO
(es decir, desde la opción de Menú Principal/ Ventas/ Ingreso
de Comprobantes/ Comprobantes/ Registración) se deberá realizar
primero la baja del comprobante y luego registrarlo como anulado.
Para ello seguir los pasos indicados a continuación:
- Se
deberán seguir los pasos de Baja del comprobante indicados
en el punto 2 de este instructivo denominado "Anulación
de comprobantes EMITIDOS (Impresos)".
Este
proceso NO registrará el comprobante como anulado automáticamente
ya que se trata de un comprobante REGISTRADO. Por tal
motivo, luego de realizar la baja del comprobante, se deberá
proceder a la anulación manual del mismo.
- Se
debe proceder a la anulación del comprobante que se acaba
de eliminar, para ello seguir los pasos indicados en el punto
1 de este instructivo denominado "Anulación de comprobantes
NO UTILIZADOS".
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