Sistema
e-Flexware
Modificaciones
en la definición de comprobantes según RG 889/00.
-
Dado
que la numeración de los comprobantes debe partir de cero, es
necesario definir un nuevo talonario para ser asociado a los
nuevos remitos o comprobantes de entrega de mercadería a utilizar.
Para ello ingresar a:
Menú
Principal |
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Administrador
de Gestión |
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Tablas |
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Ä
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Talonarios |
Presionar
el botón Modificar e ingresar todos
los datos correspondientes, teniendo en cuenta los siguientes
puntos:
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El
último número utilizado del talonario
debe ser 0 (cero)
-
Los
datos: tipo de papel, código
de diseño, dispositivo de
salida, nombre del
archivo y nombre de la impresora,
deben ser los mismos que los definidos en el talonario que
se utiliza actualmente para la emisión de remitos.
Nota:
Si existen talonarios
de remitos o comprobantes de entrega de mercadería que requieren
un cambio en su numeración, se deberán dar de alta también, tomando
en cuenta los puntos detallados arriba.
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Una
vez dados de alta los talonarios, deben ser asociados al Tipo
de Comprobante y letra correspondientes. Para ello ingresar
a:
Menú
Principal |
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Administrador
de Gestión |
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Tablas |
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Tipos
de comprobantes |
- Seleccionar del
apartado Circuito, el circuito de
operaciones al que pertenece el tipo de comprobante a definir,
en este caso Ventas / Cobranzas.
- Se presentará en
la tabla de tipos de comprobantes todos aquellos que se encuentran
definidos, ordenados por código.
- Ubicar el Tipo
de Comprobante correspondiente al Talonario que se desea asignar
(Por ejemplo: RT Remito).
- Presionar el botón
Modificar para modificar los datos
del Tipo de Comprobante. Ingresar a la ficha Talonarios.
Se verá una pantalla similar a la siguiente:
- Modificar los datos
de esta pantalla según se muestra a continuación:
- Una vez modificadas
las letras de los comprobantes, presionar el botón Actualizar.
El Sistema agrupará las combinaciones de Letras y Relaciones,
dando de alta aquellas con la nueva letra "R".
Importante:
Si se desean dar de
baja las antiguas combinaciones de Letras y Relaciones donde se
encuentran asociadas con la letra "X", posicionarse
sobre el ítem correspondiente y presionar el botón Eliminar.
- Posicionarse sobre
la relación correspondiente a cada Punto de Venta con la letra
"R" agragada en el punto anterior y presionar el botón
Modificar para indicar el talonario
que corresponda.
- Indicar el talonario
asociado al comprobante indicado. Presionando <F2>
o se presentará la tabla
de talonarios definidos, entre los cuales se encuentran aquellos
que se dieron de alta según lo indicado en el punto 1 de este
instructivo.
- Los datos Cantidad
de Copias y Transporte entre Comprobantes
deben conservar el mismo valor que el utilizado actualmente.
Importante:
Se
deben repetir los mismos pasos por cada una de las combinaciones
Punto de Venta / Talonario de los Tipos de Comprobantes que implican
cambios en la numeración y de los cuales se definieron Talonarios.
- Presionar el botón
Aceptar en ambas ventanas para confirmar
los cambios.
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