Sistema
e-Flexware
Cómo
registrar cobros de documentos.
Le
informamos los pasos a seguir para registrar el cobro de documentos,
mediante el cual se cancela total o parcialmente una deuda.
Para
registrar los movimientos de fondos, se utilizarán los siguientes
tipos de movimientos:
CODIGO: |
COBPAR |
DESCRIPCIÓN: |
Cobro
parcial de Docum. |
ORIGEN: |
Orígenes
varios |
APLICACIÓN: |
Cajas
Cheques de Terceros / Otros (Ingreso) |
|
Cuentas
Bancarias (Depósito) |
CODIGO: |
CANTOT
|
DESCRIPCIÓN: |
Cancelación
total de Doc. |
ORIGEN: |
Documentos
a Cobrar (Pago) |
APLICACIÓN: |
Orígenes
Varios |
De
no encontrarse definidos, se deberá realizar el alta a través de
las siguientes opciones:
Administrador
de Gestión
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Ä
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Finanzas
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Ä
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Movimientos
de Fondos
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Ä
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Definición
|
Seleccionar
la opción AGREGAR.
Para
poder habilitar el ingreso de cobros parciales de documentos, y
su posterior cancelación, se deberá acceder a las siguientes opciones:
Administrador
de Gestión
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Ä
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Parámetros
|
Ingresar
a la solapa CLIENTES y seleccionar la solapa GENERALES.
Presionar
el botón COBROS PARCIALES.
Indicar
como movimiento para la Registración de Cobros Parciales el tipo
de movimiento COBPAR y para la Cancelación Automática de Documentos
CANTOT.
A
continuación se procederá al ingreso de los movimientos de fondos.
Para ello, acceder a las siguientes opciones:
Admnistrador
Gral.
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Ä
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Finanzas
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Ä
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Movimientos
de Fondos
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|
|
Ä
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Ingreso
|
Ingresar
el movimiento para registrar el cobro del documento. Utilizar para
ello el tipo de movimiento COBPAR, indicando en el origen, un Origen
Vario que represente la suma de los cobros parciales realizados,
y en la aplicación, los valores con los que se cancela total o parcialmente
el documento.
Nota:
No
informar el importe para el Origen Vario. Se deberá digitar la tecla
de función F2 estando posicionado en el campo "Importe", y se desplegará
una pantalla similar a la siguiente, en la que se presentará la
lista de documentos a cobrar con saldo pendiente.
Hacer
click en el botón AGREGAR para ingresar la información
referida al documento.
Indicar
el cliente y ACEPTAR. Tildar los documentos que se
desean cobrar y presionar el botón ACEPTAR.
En
la ventana de Aplicación de Documentos desplazarse hacia
la derecha hasta la última columna "Importe Aplicado" en
la cual se deberá informar el monto por el cual se cancela (total
o parcialmente) el documento.
Presionando
el botón VER DATOS podrá consultar los datos del documento.
Si
el documento se cancela en forma parcial, al realizar el próximo
cobro del documento, se presentará como "Saldo" la diferencia
entre el saldo inicial y la suma de los importes ya cancelados.
Importante:
Si
mediante el ingreso de alguno de los movimientos de cobro parcial,
el documento queda cancelado, el Sistema registra automáticamente
el movimiento de cancelación del mismo, a partir del tipo indicado
a través de las opciones ADMINISTRADOR DE GESTION / PARAMETROS /
CLIENTES / GENERALES / COBROS PARCIALES.
Para
el ejemplo indicado en este instructivo, será CANTOT. Mediante este
movimiento, se acredita Docuementos a Cobrar y se debita el Origen
Vario al que se imputó los cobros parciales efectuados.
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